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Última actualización: Jueves, Febrero 25, 2021 10:46 AM

Seguimiento al Sistema PQR

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno pública el informe semestral sobre la atención que se presta a través del sistema PQR.

Las normas que lo rigen son:

  •  Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" (Ver)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

2014

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Última actualización: Jueves, Febrero 25, 2021 10:44 AM

Austeridad y eficiencia en el gasto público

El informe de austeridad tiene como base la verificación mensual del cumplimiento de las disposiciones que en materia de restricción, austeridad y eficiencia de gasto aplican para la Universidad.

La Universidad mediante resolución 8692 de 2019, actualizó las políticas de austeridad y eficiencia relacionadas con: gastos asociados a vehículos y consumo de combustible, gasto de telefonía fija y móvil, consumo de papelería y fotocopia, consumo de agua y luz, gastos de publicidad, gastos alimentación, alojamiento y logísticos, comisiones y apoyos económicos, prestación de servicios personales, entre otros.

Documentos:

Informe de Austeridad

Documentos:

  • 2018
  • 2017
  • 2014





















     
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  • 2012
  • 2011
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Última actualización: Martes, Febrero 23, 2021 9:10 PM

Comité Institucional de Control Interno

El Comité Institucional de Control Interno, funciona como órgano asesor de la Rectoría y brindará los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de la Institución en especial lo relacionado con el sistema de control interno, de conformidad con las normas vigentes y las características especiales de la institución.

Lo conforman: Rector, Vicerrector (a) Académico, Vicerrector (a) Administrativo y Financiero, Vicerrector (a) de Investigaciones, Innovación y Extensión, Vicerrector (a) de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, Secretario (a) General, Jefe (a) de Planeación y el Jefe (a) de la Oficina de Control Interno.

Documentos:

  • Resolución 7011 de 2018 "Por la cual se conforma el comité institucional de control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira y se adopta su respectivo reglamento" 

Actas CICI 

2020

2019

2018 (Resoluciones: 1790/2016 y 7011/2018)

2017 (Resolución de Rectoría 1790 de 2016)

2016

2015

2014

2013

2012

 2011

Actas - Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (resolución 1462 de 2007 y 5108 de 2007)

2010

2009

2008

2007

2006

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Última actualización: Viernes, Febrero 05, 2021 3:47 PM

Informes Plan de Mejoramiento

Plan de mejoramiento 2020 (sobre vigencia 2019)

Plan de mejoramiento 2019 (sobre vigencia 2018)

Plan de mejoramiento 2018 (sobre vigencia 2017)

 

Plan de mejoramiento 2017 (sobre vigencia 2016)

 

Plan de mejoramiento 2016 (sobre vigencia 2015)

 

Plan de Mejoramiento 2015 (sobre vigencia 2014)

Suscripción Plan de Mejoramiento 2015 (Sobre vigencia 2014) - Acuse certificación de envío

Plan de Mejoramiento 2015 (sobre vigencia 2013)

2014

Plan de Mejoramiento 2014 (Sobre vigencia 2012) - Certificación SIRECI

2013

Plan de Mejoramiento 2013 (sobre vigencia 2011)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

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